Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7581 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
FITA ISOLANTE 5 M - FITA ISOLANTE 5 M |
5,00 |
15,00 |
30.00 |
CABO MULTIPLEX PPb2x2,5 - PPb2x2,5 |
8,00 |
240,00 |
1.00 |
ABRAÇADEIRA nylon - nylon |
25,00 |
25,00 |
22.00 |
CABO MULTIPLEX PP 4x2,5 - PP 4x2,5
Finalidade: PRAÇA |
15,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2024 |
FITA ISOLANTE 5 M - FITA ISOLANTE 5 M CABO MULTIPLEX PPb2x2,5 - PPb2x2,5 ABRAÇADEIRA nylon - nylon CABO MULTIPLEX PP 4x2,5 - PP 4x2,5
Finalidade: PRAÇA |
610,00 |
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16/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/519; |
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610,00 |
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TOTAL |
610,00 |
610,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
610,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.