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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7581 Data de lançamento: 16/12/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 FITA ISOLANTE 5 M - FITA ISOLANTE 5 M 5,00 15,00
30.00 CABO MULTIPLEX PPb2x2,5 - PPb2x2,5 8,00 240,00
1.00 ABRAÇADEIRA nylon - nylon 25,00 25,00
22.00 CABO MULTIPLEX PP 4x2,5 - PP 4x2,5 Finalidade: PRAÇA 15,00 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2024 FITA ISOLANTE 5 M - FITA ISOLANTE 5 M CABO MULTIPLEX PPb2x2,5 - PPb2x2,5 ABRAÇADEIRA nylon - nylon CABO MULTIPLEX PP 4x2,5 - PP 4x2,5 Finalidade: PRAÇA 610,00
16/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/519; 610,00
TOTAL 610,00 610,00 0,00
SALDO A PAGAR 610,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.