Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
Número do empenho: | 76 | Data de lançamento: | 05/01/2024 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
Função: | AGRICULTURA | ||||
Subfunção: | Extensão Rural | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
25.80 | OLEO DIESEL COMUM TRATOR JHON-P1 | 6,54 | 168,75 |
71.06 | OLEO DIESEL COMUM TRATOR JHON-P1 | 6,32 | 449,11 |
41.44 | GASOLINA COMUM-AZV-2B15 MONTANA | 6,05 | 250,72 |
45.94 | GASOLINA COMUM-AZV-2B15 MONTANA - GASOLINA COMUM-AZV-2B15 MONTANA | 6,05 | 277,95 |
45.09 | GASOLINA COMUM-AZV-2B15 MONTANA | 6,05 | 272,80 |
44.33 | GASOLINA COMUM-AZV-2B15 MONTANA | 6,05 | 268,22 |
69.72 | OLEO DIESEL COMUM-TL952-TRATOR | 6,32 | 440,64 |
54.57 | OLEO DIESEL COMUM-JOHN DEERE 2 | 6,54 | 356,90 |
68.78 | OLEO DIESEL COMUM-JOHN DEERE 2 | 6,32 | 434,71 |
52.97 | OLEO DIESEL COMUM-JOHN DEERE 2 | 6,32 | 334,80 |
34.42 | OLEO DIESEL COMUM-JOHN DEERE 2 | 6,32 | 217,54 |
47.68 | OLEO DIESEL COMUM-JOHN DEERE 2 | 6,32 | 301,36 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
05/01/2024 | OLEO DIESEL COMUM TRATOR JHON-P1 OLEO DIESEL COMUM TRATOR JHON-P1 GASOLINA COMUM-AZV-2B15 MONTANA GASOLINA COMUM-AZV-2B15 MONTANA - GASOLINA COMUM-AZV-2B15 MONTANA GASOLINA COMUM-AZV-2B15 MONTANA GASOLINA COMUM-AZV-2B15 MONTANA OLEO DIESEL COMUM-TL952-TRATOR OLEO DIESEL COMUM-JOHN DEERE 2 OLEO DIESEL COMUM-JOHN DEERE 2 OLEO DIESEL COMUM-JOHN DEERE 2 OLEO DIESEL COMUM-JOHN DEERE 2 OLEO DIESEL COMUM-JOHN DEERE 2 | 3.773,50 | ||
12/01/2024 | Conforme DANFE Nº 1/248219; 1/249753; 1/248690; 1/249143; 1/249472; 1/249807; 1/249437; 1/248246; 1/249278; 1/249540; 1/249839; 1/249888; | 3.773,50 | ||
19/01/2024 | Pagamento de Empenho 76/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.773,50 | ||
TOTAL | 3.773,50 | 3.773,50 | 3.773,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |