Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FLAVIO EGLON GUARDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7626 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
Tipo de empenho: |
VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE A SERVIÇOS PAGOS LAVAGEM,BICO, EJETOR DE ÁGUA, EMENDA RODOAR E TROCA LIMPADOR DE PARA-BRISA CAMINHAO IRH-6G10 EM PASSO FUNDO DIA 28/11/2024 |
174,00 |
174,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2024 |
REFERENTE A SERVIÇOS PAGOS LAVAGEM,BICO, EJETOR DE ÁGUA, EMENDA RODOAR E TROCA LIMPADOR DE PARA-BRISA CAMINHAO IRH-6G10 EM PASSO FUNDO DIA 28/11/2024 |
174,00 |
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16/12/2024 |
REFERENTE A SERVIÇOS PAGOS LAVAGEM,BICO, EJETOR DE ÁGUA, EMENDA RODOAR E TROCA LIMPADOR DE PARA-BRISA CAMINHAO IRH-6G10 EM PASSO FUNDO DIA 28/11/2024
|
|
174,00 |
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TOTAL |
174,00 |
174,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
174,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.