Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALUMARAU INDUSTRIA E COM DE ESQUADRIAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
766 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PORTA DE GIRO PARA VIDROS COM BANDEIRAS E 02 FIXOS LATERIAS LINHA 30X60 E FECH MAÇANETA CENTRAL INCOLOR 08MM
Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANÇA |
5.075,00 |
5.075,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2024 |
PORTA DE GIRO PARA VIDROS COM BANDEIRAS E 02 FIXOS LATERIAS LINHA 30X60 E FECH MAÇANETA CENTRAL INCOLOR 08MM
Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANÇA |
5.075,00 |
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19/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2451; |
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5.075,00 |
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23/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 766/2024
ALUMARAU INDUSTRIA E COM DE ESQUADRIAS LTDA - 7988 |
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5.075,00 |
TOTAL |
5.075,00 |
5.075,00 |
5.075,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.