Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
Número do empenho: | 77 | Data de lançamento: | 05/01/2024 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
164.30 | OLEO DIESEL COMUM-IIL-8269 | 6,54 | 1.074,50 |
155.06 | OLEO DIESEL COMUM-IIL-8269 | 6,54 | 1.014,08 |
146.22 | OLEO DIESEL COMUM-IIL-8269 | 6,32 | 924,14 |
109.40 | OLEO DIESEL COMUM-IIL-8269 | 6,32 | 691,43 |
37.07 | OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN | 6,65 | 246,52 |
35.04 | OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN | 6,65 | 233,03 |
43.92 | OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN | 6,65 | 292,05 |
28.20 | OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN | 6,65 | 187,50 |
47.75 | OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN | 6,37 | 304,14 |
44.34 | OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN | 6,37 | 282,42 |
40.07 | OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN FACULDADE | 6,65 | 266,48 |
50.59 | OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN FACULDADE | 6,65 | 336,40 |
40.92 | OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN FACULDADE | 6,37 | 260,69 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
05/01/2024 | OLEO DIESEL COMUM-IIL-8269 OLEO DIESEL COMUM-IIL-8269 OLEO DIESEL COMUM-IIL-8269 OLEO DIESEL COMUM-IIL-8269 OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN FACULDADE OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN FACULDADE OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN FACULDADE | 6.113,38 | ||
12/01/2024 | Conforme DANFE Nº 1/248176; 1/248667; 1/249691; 1/249955; 1/248189; 1/248261; 1/248306; 1/248493; 1/249159; 1/249558; 1/248565; 1/248678; 1/248804; | 6.113,38 | ||
19/01/2024 | Pagamento de Empenho 77/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.113,38 | ||
TOTAL | 6.113,38 | 6.113,38 | 6.113,38 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |