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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 77 Data de lançamento: 05/01/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
164.30 OLEO DIESEL COMUM-IIL-8269 6,54 1.074,50
155.06 OLEO DIESEL COMUM-IIL-8269 6,54 1.014,08
146.22 OLEO DIESEL COMUM-IIL-8269 6,32 924,14
109.40 OLEO DIESEL COMUM-IIL-8269 6,32 691,43
37.07 OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN 6,65 246,52
35.04 OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN 6,65 233,03
43.92 OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN 6,65 292,05
28.20 OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN 6,65 187,50
47.75 OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN 6,37 304,14
44.34 OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN 6,37 282,42
40.07 OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN FACULDADE 6,65 266,48
50.59 OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN FACULDADE 6,65 336,40
40.92 OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN FACULDADE 6,37 260,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2024 OLEO DIESEL COMUM-IIL-8269 OLEO DIESEL COMUM-IIL-8269 OLEO DIESEL COMUM-IIL-8269 OLEO DIESEL COMUM-IIL-8269 OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN FACULDADE OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN FACULDADE OLEO DIESEL B S10-IYT-8053 VAN FACULDADE 6.113,38
12/01/2024 Conforme DANFE Nº 1/248176; 1/248667; 1/249691; 1/249955; 1/248189; 1/248261; 1/248306; 1/248493; 1/249159; 1/249558; 1/248565; 1/248678; 1/248804; 6.113,38
19/01/2024 Pagamento de Empenho 77/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.113,38
TOTAL 6.113,38 6.113,38 6.113,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.