Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
78 |
Data de lançamento: |
05/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
160.42 |
DIESEL S10-JCD-7E38 VAN |
5,79 |
928,83 |
60.09 |
GASOLINA COMUM CAMIONETA TRACKER |
5,55 |
333,52 |
176.31 |
DIESEL S10-JBC-2H72 VAN PASSAGEIROS |
5,94 |
1.047,28 |
56.10 |
DIESEL S10-JBC-2H72 VAN PASSAGEIROS |
5,79 |
324,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2024 |
DIESEL S10-JCD-7E38 VAN GASOLINA COMUM CAMIONETA TRACKER DIESEL S10-JBC-2H72 VAN PASSAGEIROS DIESEL S10-JBC-2H72 VAN PASSAGEIROS |
2.634,45 |
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16/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/2469; 220/2462; 220/2458; |
|
2.634,45 |
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19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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928,83 |
19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
333,52 |
19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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1.372,10 |
TOTAL |
2.634,45 |
2.634,45 |
2.634,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.