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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 784 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA H4 UNO HABITACAO - LAMPADA H4 40,00 40,00
3.00 LAMPADA PINGO DAGUA UNO HABITACAO - LAMPADA PINGO DAGUA 8,00 24,00
2.00 LAMPADA 1034 UNO HABITACAO - LAMPADA 1034 8,00 16,00
2.00 BATERIA HELIAR- PATROLA VELHA 780,00 1.560,00
4.00 TERMINAL DE BATERIA- PATROLA VELHA 20,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 LAMPADA H4 UNO HABITACAO - LAMPADA H4 LAMPADA PINGO DAGUA UNO HABITACAO - LAMPADA PINGO DAGUA LAMPADA 1034 UNO HABITACAO - LAMPADA 1034 BATERIA HELIAR- PATROLA VELHA TERMINAL DE BATERIA- PATROLA VELHA 1.720,00
19/02/2024 Conforme DANFE Nº 890/51485137; 890/51484712; 1.720,00
23/02/2024 Pagamento de Empenho 784/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.720,00
TOTAL 1.720,00 1.720,00 1.720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.