Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NELSON POSSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7888 |
Data de lançamento: |
26/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
TIP TOP 7 - 7 |
75,00 |
450,00 |
2.00 |
COLARINHO 24 - 24 |
150,00 |
300,00 |
4.00 |
CAMARA 17,5 X 24 - CAMARA 17,5 X 24 |
460,00 |
1.840,00 |
1.00 |
TIP TOP 5 - 5
Finalidade: PATROLA CATERPILLAR |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2024 |
TIP TOP 7 - 7 COLARINHO 24 - 24 CAMARA 17,5 X 24 - CAMARA 17,5 X 24 TIP TOP 5 - 5
Finalidade: PATROLA CATERPILLAR |
2.635,00 |
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26/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/58184643; |
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2.635,00 |
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30/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7888/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.635,00 |
TOTAL |
2.635,00 |
2.635,00 |
2.635,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.