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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO PEÇAS E MECANICA DO CABELO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7890 Data de lançamento: 26/12/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA MESTRE traseiro - traseiro 1.845,00 1.845,00
1.00 BUCHA DE MOLA dianteira - dianteira 242,00 242,00
1.00 BUCHA DE MOLA traseira - traseira 148,00 148,00
2.00 BUCHA ESTABILIZADOR dianteiro - dianteiro 33,00 66,00
2.00 BUCHA ESTABILIZADOR traseiro - traseiro Finalidade: CAMINHÃO MMJ-8845 44,00 88,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2024 MOLA MESTRE traseiro - traseiro BUCHA DE MOLA dianteira - dianteira BUCHA DE MOLA traseira - traseira BUCHA ESTABILIZADOR dianteiro - dianteiro BUCHA ESTABILIZADOR traseiro - traseiro Finalidade: CAMINHÃO MMJ-8845 2.389,00
26/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/1674; 2.389,00
30/12/2024 Pagamento de Empenho 7890/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.389,00
TOTAL 2.389,00 2.389,00 2.389,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.