Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO PEÇAS E MECANICA DO CABELO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7890 |
Data de lançamento: |
26/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MOLA MESTRE traseiro - traseiro |
1.845,00 |
1.845,00 |
1.00 |
BUCHA DE MOLA dianteira - dianteira |
242,00 |
242,00 |
1.00 |
BUCHA DE MOLA traseira - traseira |
148,00 |
148,00 |
2.00 |
BUCHA ESTABILIZADOR dianteiro - dianteiro |
33,00 |
66,00 |
2.00 |
BUCHA ESTABILIZADOR traseiro - traseiro
Finalidade: CAMINHÃO MMJ-8845 |
44,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2024 |
MOLA MESTRE traseiro - traseiro BUCHA DE MOLA dianteira - dianteira BUCHA DE MOLA traseira - traseira BUCHA ESTABILIZADOR dianteiro - dianteiro BUCHA ESTABILIZADOR traseiro - traseiro
Finalidade: CAMINHÃO MMJ-8845 |
2.389,00 |
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26/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1674; |
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2.389,00 |
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30/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7890/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.389,00 |
TOTAL |
2.389,00 |
2.389,00 |
2.389,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.