Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7900 |
Data de lançamento: |
26/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MANILHA CURVA - MANILHA CURVA |
172,50 |
172,50 |
3.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO MA8.8 8X25 - MA8.8 8X25 |
2,00 |
6,00 |
1.00 |
COLA PERMATEX - PERMATEX |
49,00 |
49,00 |
1.00 |
GANCHO OLHAL CAP - OLHAL CAP
Finalidade: PATROLA XCMG |
143,20 |
143,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2024 |
MANILHA CURVA - MANILHA CURVA ARRUELA LISA 5/16 - LISA 5/16 PARAFUSO SEXTAVADO MA8.8 8X25 - MA8.8 8X25 COLA PERMATEX - PERMATEX GANCHO OLHAL CAP - OLHAL CAP
Finalidade: PATROLA XCMG |
371,60 |
|
|
26/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/9295; |
|
371,60 |
|
30/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7900/2024
SERGIO NICOLINI - 1423 |
|
|
371,60 |
TOTAL |
371,60 |
371,60 |
371,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.