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Última atualização realizada em 02/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7925 Data de lançamento: 26/12/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CIMENTO 50KG - CIMENTO 50KG 44,00 220,00
10.00 TELHA BRASILITE 2,44 X 6MM - TELHA BRASILITE 2,44 X 6MM 105,00 1.050,00
1.00 BRITA - BRITA 100,00 100,00
300.00 TIJOLO 6 FUROS - TIJOLO 6 FUROS 0,90 270,00
6.00 CAIBRO 5 X 7 - CAIBRO 5 X 7 75,00 450,00
8.00 GUIA 15 X 3 EUCALIPTO - GUIA 15 X 3 EUCALIPTO Finalidade: SETOR HABITACIONAL S.S.N 40,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2024 CIMENTO 50KG - CIMENTO 50KG TELHA BRASILITE 2,44 X 6MM - TELHA BRASILITE 2,44 X 6MM BRITA - BRITA TIJOLO 6 FUROS - TIJOLO 6 FUROS CAIBRO 5 X 7 - CAIBRO 5 X 7 GUIA 15 X 3 EUCALIPTO - GUIA 15 X 3 EUCALIPTO Finalidade: SETOR HABITACIONAL S.S.N 2.410,00
26/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/525; 2.410,00
30/12/2024 Pagamento de Empenho 7925/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.410,00
TOTAL 2.410,00 2.410,00 2.410,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.