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Última atualização realizada em 04/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7928 Data de lançamento: 26/12/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LÂMPADA 60 W - LÂMPADA 60 W 15,00 15,00
1.00 LAMPADA FLUORECENTE 40W - LAMPADA FLUORECENTE 40W Finalidade: NECESSIDADE DA SECRETARIA 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2024 LÂMPADA 60 W - LÂMPADA 60 W LAMPADA FLUORECENTE 40W - LAMPADA FLUORECENTE 40W Finalidade: NECESSIDADE DA SECRETARIA 45,00
26/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/520; 45,00
30/12/2024 EMPENHO EM DUPLICIDADE -45,00
30/12/2024 EMPENHO EM DUPLICIDADE -45,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.