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Última atualização realizada em 04/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7993 Data de lançamento: 30/12/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LIN PASSO DO DINIZ REF MÊS DE NOVEMBRO 2024 VEICULO IKS-5J54 TOTAL 2793 KM 6.032,74 6.032,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LIN PASSO DO DINIZ REF MÊS DE NOVEMBRO 2024 VEICULO IKS-5J54 TOTAL 2793 KM 6.032,74
30/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1e/192; 6.032,74
30/12/2024 Pagamento de Empenho 7993/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.032,74
TOTAL 6.032,74 6.032,74 6.032,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.