Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2024 |
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA |
258.236,00 |
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08/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/31; |
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232.176,30 |
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17/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 800/2024 - REF. ABRIL/2024
CONSTRUTORA DEL RIJO S/A - 7849 |
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205.958,97 |
17/04/2024 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 800/2024 |
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5.997,10 |
17/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 800/2024 |
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9.995,17 |
17/04/2024 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 800/2024 |
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10.225,06 |
30/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/100; |
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1.141,74 |
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30/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 800/2024 - REF. OUTUBRO/2024
Construtora Del Rijo SA - 7849 |
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999,23 |
30/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 800/2024 |
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54,33 |
30/10/2024 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 800/2024 |
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55,58 |
30/10/2024 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 800/2024 |
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32,60 |
20/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 206; PAVIMENTAÇÃO ACESSO PRAÇA RUI NICOLODI, CFE BM 04 |
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1.141,74 |
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06/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 220; CFE MEDIÇÃO Nº05 |
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1.141,74 |
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07/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/220; |
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1.141,74 |
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10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 800/2024 - REF. FEVEREIRO/2025
Construtora Del Rijo SA - 7849 |
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999,23 |
10/03/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 800/2024 |
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32,60 |
10/03/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 800/2024 |
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54,33 |
10/03/2025 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 800/2024 |
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55,58 |
24/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 800/2024 - REF. MARÇO/2025
Construtora Del Rijo SA - 7849 |
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999,23 |
24/03/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 800/2024 |
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32,60 |
24/03/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 800/2024 |
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54,33 |
24/03/2025 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 800/2024 |
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55,58 |
TOTAL |
258.236,00 |
236.743,26 |
235.601,52 |
SALDO A PAGAR |
22.634,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
17/04/2024 |
5.997,10 |
215/2024 |
Lançada |
ISS |
17/04/2024 |
9.995,17 |
215/2024 |
Lançada |
INSS serviços de terceiros |
17/04/2024 |
10.225,06 |
215/2024 |
Lançada |
ISS |
30/10/2024 |
54,33 |
572/2024 |
Lançada |
INSS serviços de terceiros |
30/10/2024 |
55,58 |
572/2024 |
Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
30/10/2024 |
32,60 |
572/2024 |
Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
10/03/2025 |
32,60 |
64/2025 |
Lançada |
ISS |
10/03/2025 |
54,33 |
64/2025 |
Lançada |
INSS serviços de terceiros |
10/03/2025 |
55,58 |
64/2025 |
Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
24/03/2025 |
32,60 |
111/2025 |
Lançada |
ISS |
24/03/2025 |
54,33 |
111/2025 |
Lançada |
INSS serviços de terceiros |
24/03/2025 |
55,58 |
111/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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26.644,86 |
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