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Última atualização realizada em 05/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8005 Data de lançamento: 30/12/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA 140,00 140,00
1.50 MÃO DE OBRA PARA CHOQUE - PARA CHOQUE 80,00 120,00
1.00 SOLDA PARACHOQUE - PARACHOQUE Finalidade: ONIBUS JAB-3G25 145,00 145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2024 MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA PARA CHOQUE - PARA CHOQUE SOLDA PARACHOQUE - PARACHOQUE Finalidade: ONIBUS JAB-3G25 405,00
30/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº F/1069; 405,00
30/12/2024 Pagamento de Empenho 8005/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 405,00
30/12/2024 Pagamento de Empenho 8005/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 405,00
30/12/2024 referente pago pelo banco errado -405,00
TOTAL 405,00 405,00 405,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.