Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
86 |
Data de lançamento: |
05/01/2024 |
Tipo de empenho: |
JUROS DE CONTRATOS INTERNOS - FINANCIAMENTOS FEDER |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JUROS E AMORTIZAÇÃO CONTRATO 518.184-96 PRO-TRANSPORTE
JUROS REF CONTRATO 612.840-29 FINISA |
35.927,68 |
35.927,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2024 |
JUROS E AMORTIZAÇÃO CONTRATO 518.184-96 PRO-TRANSPORTE
JUROS REF CONTRATO 612.840-29 FINISA |
35.927,68 |
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12/01/2024 |
JUROS E AMORTIZAÇÃO CONTRATO 518.184-96 PRO-TRANSPORTE
JUROS REF CONTRATO 612.840-29 FINISA vencimento 18/01/2024
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35.927,68 |
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17/01/2024 |
Pagamento de Empenho 86/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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35.927,68 |
TOTAL |
35.927,68 |
35.927,68 |
35.927,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.