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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 86 Data de lançamento: 05/01/2024
Tipo de empenho: JUROS DE CONTRATOS INTERNOS - FINANCIAMENTOS FEDER
Órgão: ENCARGOS GERAIS
Unidade: 01 ENCARGOS COMUNS
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Encargos Comuns do Municipio
Conta de Despesa: 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JUROS E AMORTIZAÇÃO CONTRATO 518.184-96 PRO-TRANSPORTE JUROS REF CONTRATO 612.840-29 FINISA 35.927,68 35.927,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2024 JUROS E AMORTIZAÇÃO CONTRATO 518.184-96 PRO-TRANSPORTE JUROS REF CONTRATO 612.840-29 FINISA 35.927,68
12/01/2024 JUROS E AMORTIZAÇÃO CONTRATO 518.184-96 PRO-TRANSPORTE JUROS REF CONTRATO 612.840-29 FINISA vencimento 18/01/2024 35.927,68
17/01/2024 Pagamento de Empenho 86/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 35.927,68
TOTAL 35.927,68 35.927,68 35.927,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.