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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 996 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 02/24 VENC 10/03/2024 515,94 515,94
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 02/24 VENC 10/03/2024 85,31 85,31
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA(ANT POSTO)ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134163 REF 02/24 VENC 10/03/2024 159,95 159,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 02/24 VENC 10/03/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 02/24 VENC 10/03/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA(ANT POSTO)ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134163 REF 02/24 VENC 10/03/2024 761,20
29/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1017657; 0/1020429; 0/1018689; 761,20
07/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 996/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 515,94
07/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 996/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 85,31
08/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 996/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 159,95
TOTAL 761,20 761,20 761,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.