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Última atualização realizada em 28/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1002 Data de lançamento: 12/02/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transposrte Escolar - Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SINALEIRA TRASEIRA LED 140,00 140,00
1.00 SINALEIRA LATERAL LED 70,00 70,00
1.00 LAMPADA H4 24W - LAMPADA H424W 50,00 50,00
1.00 RELE AUXILIAR Finalidade: MICRO JAB-3G25 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2025 SINALEIRA TRASEIRA LED SINALEIRA LATERAL LED LAMPADA H4 24W - LAMPADA H424W RELE AUXILIAR Finalidade: MICRO JAB-3G25 310,00
20/02/2025 Conforme DANFE Nº E/59160620; 310,00
25/02/2025 Pagamento de Empenho 1002/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 310,00
TOTAL 310,00 310,00 310,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.