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Última atualização realizada em 25/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1006 Data de lançamento: 12/02/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT KAT CELEBREAK SORTIDOS 30x185,6G BR 22,99 22,99
5.00 CAIXA DE CHOCOLATE TRENTO 192GR 15,99 79,95
6.00 BOMBONS ESPECIALIDADES NESTLE 251G 15,99 95,94
1.00 BALA POCKET COFFE 500GR 18,99 18,99
2.00 BOMBOM AMOR CARIOCA 900G Finalidade: REUNIAO CONSELHO SAUDE 49,90 99,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2025 KIT KAT CELEBREAK SORTIDOS 30x185,6G BR CAIXA DE CHOCOLATE TRENTO 192GR BOMBONS ESPECIALIDADES NESTLE 251G BALA POCKET COFFE 500GR BOMBOM AMOR CARIOCA 900G Finalidade: REUNIAO CONSELHO SAUDE 317,67
20/02/2025 Conforme DANFE Nº E/245; 198,88
20/02/2025 Conforme DANFE Nº E/250; 118,79
TOTAL 317,67 317,67 0,00
SALDO A PAGAR 317,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.