| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 102 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Contribuição Suplementar - PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - Amortização de Passivo Atuarial | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias janeiro | 0,00 | 1.126,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | REFERENTE PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias janeiro | 1.126,10 | ||
| 02/01/2025 | REFERENTE FOLHA DE FERIAS JANEIRO 2025 | 1.126,10 | ||
| 29/01/2025 | Pagamento de Empenho 102/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.126,10 | ||
| TOTAL | 1.126,10 | 1.126,10 | 1.126,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||