Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1117 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE PRESTACA DE SERVICO INTERNET DEDICADO 50MB FULL- PREDIO NOVO SAUDE- UBS- 01/02/2025 A 28/02/2025 |
122,80 |
122,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2025 |
REFERENTE PRESTACA DE SERVICO INTERNET DEDICADO 50MB FULL- PREDIO NOVO SAUDE- UBS- 01/02/2025 A 28/02/2025 |
122,80 |
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20/02/2025 |
Conforme Fatura Nº 98102; |
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122,80 |
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27/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1117/2025
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 7679 |
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122,80 |
TOTAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.