Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1144 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.70 |
CHAPA FERRO |
17,00 |
11,90 |
6.00 |
PARAFUSO SEXT |
0,57 |
3,42 |
6.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 6X20 |
0,69 |
4,14 |
4.00 |
PARAFUSO SEXT MA 6X50 |
0,94 |
3,76 |
6.00 |
PORCA REBITE 6MM |
2,00 |
12,00 |
4.00 |
PORCA SEXT MA 6MM |
0,33 |
1,32 |
1.00 |
POXIPOL TRANSPARENTE
Finalidade: SSPRINTER IYT-8053 |
27,92 |
27,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2025 |
CHAPA FERRO PARAFUSO SEXT PARAF SEXT MA 8.8 6X20 PARAFUSO SEXT MA 6X50 PORCA REBITE 6MM PORCA SEXT MA 6MM POXIPOL TRANSPARENTE
Finalidade: SSPRINTER IYT-8053 |
64,46 |
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20/02/2025 |
Conforme DANFE Nº E/9754; |
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64,46 |
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06/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1144/2025
SERGIO NICOLINI - 1423 |
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64,46 |
TOTAL |
64,46 |
64,46 |
64,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.