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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1144 Data de lançamento: 20/02/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.70 CHAPA FERRO 17,00 11,90
6.00 PARAFUSO SEXT 0,57 3,42
6.00 PARAF SEXT MA 8.8 6X20 0,69 4,14
4.00 PARAFUSO SEXT MA 6X50 0,94 3,76
6.00 PORCA REBITE 6MM 2,00 12,00
4.00 PORCA SEXT MA 6MM 0,33 1,32
1.00 POXIPOL TRANSPARENTE Finalidade: SSPRINTER IYT-8053 27,92 27,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2025 CHAPA FERRO PARAFUSO SEXT PARAF SEXT MA 8.8 6X20 PARAFUSO SEXT MA 6X50 PORCA REBITE 6MM PORCA SEXT MA 6MM POXIPOL TRANSPARENTE Finalidade: SSPRINTER IYT-8053 64,46
20/02/2025 Conforme DANFE Nº E/9754; 64,46
06/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1144/2025 SERGIO NICOLINI - 1423 64,46
TOTAL 64,46 64,46 64,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.