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Última atualização realizada em 28/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1147 Data de lançamento: 20/02/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 MOBIL HIDRAULICO AW 68H ESCAVADEIRA HIDRAULICA 23,70 948,00
2.00 TAMBOR FREIO IVN-9B45 CAMINHAO 1.180,50 2.361,00
3.00 JOGO LONA FREIO IVN-9B45 CAMINHAO 347,61 1.042,83
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA IVN-9B45 CAMINHAO 45,00 45,00
192.00 REBITE ALUMINIO POP 5X1 IVN-9B45 CAMINHAO 0,28 53,76
1.00 FITAS ISOLANTE OFICINA 8,12 8,12
20.00 MOBIL HIDRAULICO AW 68H OFICINA 23,00 460,00
1.00 ALICATE TRAMONTINA OFICINA 43,18 43,18
1.00 CHAVE FENDA OFICINA 15,00 15,00
1.00 CHAVE FENDA VONDER PLUS OFICINA 25,00 25,00
1.00 TAMPA TANQUE ITE-2721 UNO 72,00 72,00
1.00 MACACO SANFONA IWA-2I48 FIAT STRADA 207,00 207,00
1.00 COXIM TRASEIRO IVN-9B45 CAMINHAO ATRON 979,88 979,88
4.00 ACO 1045 REDONDO TREFILA IVN-9B45 CAMINHAO ATRON 31,28 125,12
1.00 APC-GAXETA IVN-9B45 CAMINHAO ATRON 210,00 210,00
1.00 FLUIDO DE FREIO IVN-9B45 CAMINHAO ATRON 29,58 29,58
1.00 BOMBA HIDRAULICA IVN-9B45 CAMINHAO ATRON 3.190,00 3.190,00
2.00 GTOIL LH OLEO 68- ISO VG IVN-9B45 CAMINHAO ATRON 92,90 185,80
2.00 MATERIAL DE LIMPEZA IVN-9B45 CAMINHAO ATRON 27,50 55,00
1.00 PORCA RODA OSCILANTE IVN-9B45 CAMINHAO ATRON 21,76 21,76
1.00 TINTA SPRAY JDE-5H99 30,00 30,00
0.40 CHAPA ESPANDIDA 3/16 JDE-5H99 - CHAPA ESPANDIDA 3/16 JDE-5H99 208,10 83,24
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA JDE-5H99 25,00 25,00
4.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 8X70 JDE-5H99 3,60 14,40
3.00 PARAFUSO SEXT MA 8X30 JDE-5H99 2,30 6,90
0.84 TUBO RETANGULAR 30X50 CH JDE-5H99 26,52 22,28
1.00 MOLA MMJ-8F45 CAMINHAO 392,00 392,00
8.00 BUCHA BRACO MMJ-8F45 CAMINHAO 58,00 464,00
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA MMJ-8F45 CAMINHAO 45,00 45,00
1.00 PARAF SEXT NC 8.8 RP 7/8 36,57 36,57
1.00 PORCA PRESSAO NC 7/8 MMJ-8F45 CAMINHAO 8,30 8,30
0.50 CORRENTE SOLDADA ELO LONG BKD-0D16 SCANIA 32,32 16,16
1.90 MANG HIDRAULICA 1/4 BKD-0D16 SCANIA 24,00 45,60
2.00 TERMINAL 114-4-8 BKD-0D16 SCANIA 37,00 74,00
8.00 OLEO HIDRAULICO BKD-0D16 SCANIA Finalidade: SEC OBRAS 28,00 224,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2025 MOBIL HIDRAULICO AW 68H ESCAVADEIRA HIDRAULICA TAMBOR FREIO IVN-9B45 CAMINHAO JOGO LONA FREIO IVN-9B45 CAMINHAO MATERIAL DE LIMPEZA IVN-9B45 CAMINHAO REBITE ALUMINIO POP 5X1 IVN-9B45 CAMINHAO FITAS ISOLANTE OFICINA MOBIL HIDRAULICO AW 68H OFICINA ALICATE TRAMONTINA OFICINA CHAVE FENDA OFICINA CHAVE FENDA VONDER PLUS OFICINA TAMPA TANQUE ITE-2721 UNO MACACO SANFONA IWA-2I48 FIAT STRADA COXIM TRASEIRO IVN-9B45 CAMINHAO ATRON ACO 1045 REDONDO TREFILA IVN-9B45 CAMINHAO ATRON APC-GAXETA IVN-9B45 CAMINHAO ATRON FLUIDO DE FREIO IVN-9B45 CAMINHAO ATRON CONTRAPINO 1/8X1.1/4 IVN-9B45 CAMINHAO ATRON BOMBA HIDRAULICA IVN-9B45 CAMINHAO ATRON GTOIL LH OLEO 68- ISO VG IVN-9B45 CAMINHAO ATRON MATERIAL DE LIMPEZA IVN-9B45 CAMINHAO ATRON PORCA RODA OSCILANTE IVN-9B45 CAMINHAO ATRON TINTA SPRAY JDE-5H99 CHAPA ESPANDIDA 3/16 JDE-5H99 - CHAPA ESPANDIDA 3/16 JDE-5H99 MATERIAL DE LIMPEZA JDE-5H99 PARAFUSO SEXT MA 8.8 8X70 JDE-5H99 PARAFUSO SEXT MA 8X30 JDE-5H99 TUBO RETANGULAR 30X50 CH JDE-5H99 MOLA MMJ-8F45 CAMINHAO BUCHA BRACO MMJ-8F45 CAMINHAO MATERIAL DE LIMPEZA MMJ-8F45 CAMINHAO PARAF SEXT NC 8.8 RP 7/8 PORCA PRESSAO NC 7/8 MMJ-8F45 CAMINHAO CORRENTE SOLDADA ELO LONG BKD-0D16 SCANIA MANG HIDRAULICA 1/4 BKD-0D16 SCANIA TERMINAL 114-4-8 BKD-0D16 SCANIA OLEO HIDRAULICO BKD-0D16 SCANIA Finalidade: SEC OBRAS 11.566,11
TOTAL 11.566,11 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 11.566,11
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.