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Última atualização realizada em 28/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1175 Data de lançamento: 21/02/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PILHA ALC - AA PEQU COM 2 12,00 24,00
1.00 UMIDIFICADOR FRASCO PVDV 250ML PARA O² SEM EXTENSÃO UF110 - TAMPA E PORCA INJETADOS NA COR DO GÁS, FRASCO DE PVC 250ML COM NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906. E REGISTRO NA ANVISA. Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2025 PILHA ALC - AA PEQU COM 2 UMIDIFICADOR FRASCO PVDV 250ML PARA O² SEM EXTENSÃO UF110 - TAMPA E PORCA INJETADOS NA COR DO GÁS, FRASCO DE PVC 250ML COM NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906. E REGISTRO NA ANVISA. Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE 44,00
TOTAL 44,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 44,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.