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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 119 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 12/24 VENC 10/01/2025 750,74 750,74
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 12/24 VENC 10/01/2025 79,93 79,93
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA(ANT POSTO)ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134163 REF 12/24 VENC 10/01/2025 261,12 261,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 12/24 VENC 10/01/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 12/24 VENC 10/01/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA(ANT POSTO)ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134163 REF 12/24 VENC 10/01/2025 1.091,79
03/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1647714; 0/1647293; 0/1647418; 1.091,79
23/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2025 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 750,74
23/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2025 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 79,93
23/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2025 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 261,12
TOTAL 1.091,79 1.091,79 1.091,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.