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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1456 Data de lançamento: 27/02/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOPAR MAX PRO SYNT 0W20 231,87 231,87
1.00 FILTRO OLEO MOTOR 69,57 69,57
1.00 LIMPADOR DE SISTEMA 55,00 55,00
1.00 ELEMENTO FILTRA 84,76 84,76
1.00 KIT CAR COMPLETO 76,41 76,41
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL Finalidade: JCL-1I97 FIAT ARGO 36,84 36,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2025 MOPAR MAX PRO SYNT 0W20 FILTRO OLEO MOTOR LIMPADOR DE SISTEMA ELEMENTO FILTRA KIT CAR COMPLETO FILTRO COMBUSTIVEL Finalidade: JCL-1I97 FIAT ARGO 554,45
06/03/2025 Conforme DANFE Nº E/307007; 554,45
TOTAL 554,45 554,45 0,00
SALDO A PAGAR 554,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.