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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1479 Data de lançamento: 27/02/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 23 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 TALA MOLDÁVELRESGATE SP TAMANHO GG 32,00 320,00
20.00 WRAP PARA ESTERILIZAÇÃO 50X50CM. PACOTE COM 40 UNIDADES. 74,00 1.480,00
20.00 WRAP PARA ESTERILIZAÇÃO 90X90CM. PACOTE COM 40 UNIDADES 32,00 640,00
100.00 ESPECULO VAGINAL P Finalidade: MATERIAL AMBULATORIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE 1,95 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2025 TALA MOLDÁVELRESGATE SP TAMANHO GG WRAP PARA ESTERILIZAÇÃO 50X50CM. PACOTE COM 40 UNIDADES. WRAP PARA ESTERILIZAÇÃO 90X90CM. PACOTE COM 40 UNIDADES ESPECULO VAGINAL P Finalidade: MATERIAL AMBULATORIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE 2.635,00
TOTAL 2.635,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.635,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.