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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1498 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL PARA REDES DE ÁGUA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 16 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 LUVA 50mm 3,30 49,50
15.00 LUVA 40 MM 4,90 73,50
15.00 LUVA 32 MM 2,00 30,00
40.00 LUVA 25 mm 0,62 24,80
40.00 LUVA 20 MM 0,47 18,80
30.00 ADAPTADOR 25X3/4 0,58 17,40
25.00 T 25 MM SOLDAVEL 1,13 28,25
15.00 JOELHO 25 MM DE 90° 0,50 7,50
15.00 JOELHO 20 MM 45° Finalidade: REDES DE AGUA 0,45 6,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 LUVA 50mm LUVA 40 MM LUVA 32 MM LUVA 25 mm LUVA 20 MM ADAPTADOR 25X3/4 T 25 MM SOLDAVEL JOELHO 25 MM DE 90° JOELHO 20 MM 45° Finalidade: REDES DE AGUA 256,50
05/03/2025 Conforme DANFE Nº 01/560; 256,50
10/03/2025 Pagamento de Empenho 1498/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 256,50
TOTAL 256,50 256,50 256,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.