Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1500 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.82 |
GASOLINA COMUM AZV-2B45 MONTANA |
6,84 |
279,24 |
45.85 |
GASOLINA COMUM AZV-2B45 MONTANA |
6,84 |
313,62 |
41.26 |
GASOLINA COMUM AZV-2B45 MONTANA |
6,59 |
271,88 |
36.87 |
GASOLINA COMUM AZV-2B45 MONTANA
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,85 |
252,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2025 |
GASOLINA COMUM AZV-2B45 MONTANA GASOLINA COMUM AZV-2B45 MONTANA GASOLINA COMUM AZV-2B45 MONTANA GASOLINA COMUM AZV-2B45 MONTANA
Finalidade: COMBUSTIVEL |
1.117,29 |
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05/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/276796; 1/277029; 1/276525; 1/277691; |
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1.117,29 |
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11/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1500/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.117,29 |
TOTAL |
1.117,29 |
1.117,29 |
1.117,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.