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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1502 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
61.04 OLEO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS 7,11 433,97
50.84 OLEO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS 7,11 361,47
35.91 OLEO DIESEL B S10 JAV-2I06 FIAT TORO 7,11 255,34
29.95 OLEO DIESEL B S10 JAV-2I06 FIAT TORO Finalidade: COMBUSTIVEL 7,11 212,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 OLEO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS OLEO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS OLEO DIESEL B S10 JAV-2I06 FIAT TORO OLEO DIESEL B S10 JAV-2I06 FIAT TORO Finalidade: COMBUSTIVEL 1.263,74
05/03/2025 Conforme DANFE Nº 001/277671; 001/277793; 001/277930; 001/278084; 1.263,74
11/03/2025 Pagamento de Empenho 1502/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.263,74
TOTAL 1.263,74 1.263,74 1.263,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.