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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 151 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 02 DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF DEZ/2024 VENC 19/02/2025 56,99 56,99
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF DEZ/2024 VENC 18/02/2025 90,20 90,20
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF DEZ/2024 VENC 18/02/2025 1.955,29 1.955,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF DEZ/2024 VENC 19/02/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF DEZ/2024 VENC 18/02/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF DEZ/2024 VENC 18/02/2025 2.102,48
03/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/102009345; 0/100519674; 0/102158965; 2.102,48
23/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 56,99
23/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 90,20
23/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 1.955,29
TOTAL 2.102,48 2.102,48 2.102,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.