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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1551 Data de lançamento: 06/03/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAIXA ORGANIZADORA 29,99 59,98
1.00 TINTA TEMPERA 7,99 7,99
1.00 TINTA TEMPERA 7,99 7,99
1.00 TINTA TEMPERA 7,99 7,99
1.00 TINTA TEMPERA 7,99 7,99
1.00 TINTA TEMPERA 7,99 7,99
2.00 BUQUE DE FLOR C/ BOTOES 4,99 9,98
1.00 FLOR ARTIFICIAL DE PLASTICO 8,99 8,99
2.00 BUQUE DE FLOR C/ BOTOES 5,99 11,98
1.00 BUQUE DE FLOR C/ BOTOES 4,99 4,99
1.00 BUQUE DE FLOR C/ BOTOES 4,99 4,99
2.00 BUQUE DE FLOR C/ BOTOES 5,99 11,98
1.00 BUQUE DE FLOR C/ BOTOES 5,99 5,99
1.00 BUQUE DE FLOR C/ BOTOES 5,99 5,99
1.00 BUQUE DE FLOR C/ BOTOES 4,99 4,99
1.00 BUQUE DE FLOR C/ BOTOES 4,99 4,99
1.00 BUQUE DE FLOR C/ BOTOES Finalidade: MATERIAL PARA REALIZACAO DOS CURSOS DO CRAS 4,99 4,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2025 CAIXA ORGANIZADORA TINTA TEMPERA TINTA TEMPERA TINTA TEMPERA TINTA TEMPERA TINTA TEMPERA BUQUE DE FLOR C/ BOTOES FLOR ARTIFICIAL DE PLASTICO BUQUE DE FLOR C/ BOTOES BUQUE DE FLOR C/ BOTOES BUQUE DE FLOR C/ BOTOES BUQUE DE FLOR C/ BOTOES BUQUE DE FLOR C/ BOTOES BUQUE DE FLOR C/ BOTOES BUQUE DE FLOR C/ BOTOES BUQUE DE FLOR C/ BOTOES BUQUE DE FLOR C/ BOTOES Finalidade: MATERIAL PARA REALIZACAO DOS CURSOS DO CRAS 179,79
13/03/2025 Conforme DANFE Nº E/017457; 179,79
19/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1551/2025 NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 5543 179,79
TOTAL 179,79 179,79 179,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.