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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1563 Data de lançamento: 06/03/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
120.58 DS DIESEL S10 ON AMARELO 03IVO-8356 6,59 794,62
491.73 DS DIESEL S10 ON AMARELO 03IVO-8356 6,69 3.289,68
577.02 MICRO ONIBUS 3 IMX-0137 6,59 3.802,57
98.88 DC DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 6,49 641,72
433.33 DC DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 6,59 2.855,62
234.44 DC DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 6,69 1.568,40
61.44 DC DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 6,59 404,87
669.52 DC DIESEL S500 COMUM JBV-5G56 6,69 4.479,10
41.56 GASOLINA COMUM IPT-6840 ECOSPORT 6,34 263,47
96.90 GASOLINA COMUM IPT-6840 ECOSPORT 6,44 624,03
1.00 ADTV CELSIUS ROSA TROPICAL ORGANICO CONC 1L Finalidade: COMBUSTIVEL 49,99 49,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2025 DS DIESEL S10 ON AMARELO 03IVO-8356 DS DIESEL S10 ON AMARELO 03IVO-8356 MICRO ONIBUS 3 IMX-0137 DC DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 DC DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 DC DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 DC DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 DC DIESEL S500 COMUM JBV-5G56 GASOLINA COMUM IPT-6840 ECOSPORT GASOLINA COMUM IPT-6840 ECOSPORT ADTV CELSIUS ROSA TROPICAL ORGANICO CONC 1L Finalidade: COMBUSTIVEL 18.774,07
TOTAL 18.774,07 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 18.774,07
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.