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Última atualização realizada em 14/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1619 Data de lançamento: 07/03/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ATADURA DE CREPOM 06CM LARGURA x 1,8M COMPRIMENTO. 13 FIOS/CM². SEM DESFIAMENTO LATERAL. ENFAIXAMENTO PERFEITO. ELASTICIDADE ADEQUADA, MACIAE ISENTA DE FIOS SOLTOS. PACOTE COM 12 UNIDADES. Finalidade: COMPRA MATERIAL AMBULATORIAL REF PROCESSO DISPENSA 23/25 15,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2025 ATADURA DE CREPOM 06CM LARGURA x 1,8M COMPRIMENTO. 13 FIOS/CM². SEM DESFIAMENTO LATERAL. ENFAIXAMENTO PERFEITO. ELASTICIDADE ADEQUADA, MACIAE ISENTA DE FIOS SOLTOS. PACOTE COM 12 UNIDADES. Finalidade: COMPRA MATERIAL AMBULATORIAL REF PROCESSO DISPENSA 23/25 150,00
13/03/2025 Conforme DANFE Nº 1/16543; 150,00
19/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1619/2025 IRMAOS TORTELLI LTDA ME - 513 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.