Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
163 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
39.14 |
GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA |
6,59 |
257,96 |
41.25 |
GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA |
6,59 |
271,82 |
88.56 |
OLEO DIESEL COMUM TRATOR JOHN DEEERE 1
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,58 |
582,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA OLEO DIESEL COMUM TRATOR JOHN DEEERE 1
Finalidade: COMBUSTIVEL |
1.112,48 |
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09/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/272931; 1/273945; 1/273582; |
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1.112,48 |
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23/01/2025 |
Pagamento de Empenho 163/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.112,48 |
TOTAL |
1.112,48 |
1.112,48 |
1.112,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.