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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1673 Data de lançamento: 11/03/2025
Tipo de empenho: VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE RESSARCIMENTO COM CMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO DO VEICULO JBG-7A44 TRACKER, DECORRENTES DA VIAGEM REALIZADA A JOINVILE/RS NO DIA 09/03/2025 A 10/03/2025 675,84 675,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2025 REFERENTE RESSARCIMENTO COM CMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO DO VEICULO JBG-7A44 TRACKER, DECORRENTES DA VIAGEM REALIZADA A JOINVILE/RS NO DIA 09/03/2025 A 10/03/2025 675,84
13/03/2025 REFERENTE RESSARCIMENTO COM CMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO DO VEICULO JBG-7A44 TRACKER, DECORRENTES DA VIAGEM REALIZADA A JOINVILE/RS NO DIA 09/03/2025 A 10/03/2025 ( RESSARCIMENTO) 675,84
19/03/2025 Pagamento de Empenho 1673/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 675,84
TOTAL 675,84 675,84 675,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.