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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IPERGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1703 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: Folha Pgto - IPERGS - Contribuição Patronal Mensal
Órgão: ENCARGOS GERAIS
Unidade: 01 ENCARGOS COMUNS
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Encargos Comuns do Municipio
Conta de Despesa: 3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO
Natureza da despesa: IPERGS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF FEVEREIRO/2025 9.391,45 9.391,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF FEVEREIRO/2025 9.391,45
12/03/2025 IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF FEVEREIRO/2025 9.391,45
18/03/2025 Pagamento de Empenho 1703/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.391,45
TOTAL 9.391,45 9.391,45 9.391,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.