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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: L A TURELA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 174 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PRESTADOS ATENDIMENTOS DE 27 SESSOES TERAPIA OCUPACIONAL 14 SESSOES TERAPIA FONOAUDIOLOGICA REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2024 6.435,00 6.435,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 SERVIÇO PRESTADOS ATENDIMENTOS DE 27 SESSOES TERAPIA OCUPACIONAL 14 SESSOES TERAPIA FONOAUDIOLOGICA REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2024 6.435,00
23/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/232; 6.435,00
24/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2025 L A TURELA LTDA - 8027 6.435,00
TOTAL 6.435,00 6.435,00 6.435,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.