Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias março |
5.726,69 |
|
|
| 17/03/2025 |
REF FOLHA FERIAS MES 03/2025 |
|
5.726,69 |
|
| 17/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
|
|
72,06 |
| 17/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
|
|
103,32 |
| 17/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
|
|
360,30 |
| 17/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
|
|
516,60 |
| 17/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
|
|
981,17 |
| 17/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
|
|
1.654,82 |
| 17/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
|
|
1.654,82 |
| 19/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1761/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
383,60 |
| TOTAL |
5.726,69 |
5.726,69 |
5.726,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |