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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1789 Data de lançamento: 17/03/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SUCO DE FRUTA NATURAL DE UVA LITRO 20,99 41,98
3.00 REFRIGERANTE 2 LITROS charrua guaraná - charrua guaraná 8,49 25,47
4.00 SUCO NATURAL laranja - laranja 8,75 35,00
5.00 REFRIGERANTE 2 LITROS coca - coca 11,90 59,50
1.00 SALGADINHOS Finalidade: FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO 699,15 699,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2025 SUCO DE FRUTA NATURAL DE UVA LITRO REFRIGERANTE 2 LITROS charrua guaraná - charrua guaraná SUCO NATURAL laranja - laranja REFRIGERANTE 2 LITROS coca - coca SALGADINHOS Finalidade: FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO 861,10
17/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/263; 861,10
02/04/2025 Pagamento de Empenho 1789/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 861,10
TOTAL 861,10 861,10 861,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.