Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1789 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SUCO DE FRUTA NATURAL DE UVA LITRO |
20,99 |
41,98 |
3.00 |
REFRIGERANTE 2 LITROS charrua guaraná - charrua guaraná |
8,49 |
25,47 |
4.00 |
SUCO NATURAL laranja - laranja |
8,75 |
35,00 |
5.00 |
REFRIGERANTE 2 LITROS coca - coca |
11,90 |
59,50 |
1.00 |
SALGADINHOS
Finalidade: FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
699,15 |
699,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2025 |
SUCO DE FRUTA NATURAL DE UVA LITRO REFRIGERANTE 2 LITROS charrua guaraná - charrua guaraná SUCO NATURAL laranja - laranja REFRIGERANTE 2 LITROS coca - coca SALGADINHOS
Finalidade: FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
861,10 |
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17/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/263; |
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861,10 |
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02/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1789/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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861,10 |
TOTAL |
861,10 |
861,10 |
861,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.