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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1809 Data de lançamento: 17/03/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PORCA PR MA 10MM TRATOR JD5080E Nº 2 1,41 2,82
2.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 10 X 100 TRATOR JD5080E Nº 2 5,20 10,40
0.94 TUBO QUADRADO TRATOR JD5080E Nº 2 277,49 260,84
1.90 CHAPA FERRO TRATOR JD5080E Nº 2 17,00 32,30
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA TRATOR JD5080E Nº 2 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2025 ARRUELA LISA 10MM TRATOR JD5080E Nº 2 PORCA PR MA 10MM TRATOR JD5080E Nº 2 PARAFUSO SEXT MA 8.8 10 X 100 TRATOR JD5080E Nº 2 TUBO QUADRADO TRATOR JD5080E Nº 2 CHAPA FERRO TRATOR JD5080E Nº 2 MATERIAL DE LIMPEZA TRATOR JD5080E Nº 2 332,32
25/03/2025 Conforme DANFE Nº E/9940; 332,32
04/04/2025 Pagamento de Empenho 1809/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 332,32
TOTAL 332,32 332,32 332,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.