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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1817 Data de lançamento: 17/03/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ARRUELA LISA 9/6 1,25 2,50
2.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 10X50 3,00 6,00
4.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 8X25 2,50 10,00
2.00 PORCA SEXT MA 10MM 0,96 1,92
2.00 ROLAMENTO 26,57 53,14
1.00 TUBO MECANICO LAMINADO 33,23 33,23
1.00 FERRO REDONDO 1/2 (1,0KG/M) 22,00 22,00
1.00 MAT LIMPEZA 25,00 25,00
3.00 PARAFUSO FRANCES 8X40 MA Finalidade: BATEDOR FEIJAO 4,50 13,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2025 ARRUELA LISA 9/6 PARAFUSO SEXT MA 8.8 10X50 PARAFUSO SEXT MA 8.8 8X25 PORCA SEXT MA 10MM ROLAMENTO TUBO MECANICO LAMINADO CONTRAPINO 3/16 FERRO REDONDO 1/2 (1,0KG/M) MAT LIMPEZA PARAFUSO FRANCES 8X40 MA Finalidade: BATEDOR FEIJAO 168,19
25/03/2025 Conforme DANFE Nº E/9926; 168,19
04/04/2025 Pagamento de Empenho 1817/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 168,19
TOTAL 168,19 168,19 168,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.