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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1845 Data de lançamento: 17/03/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BORRACHA CENTRAL 31,49 62,98
2.00 BUCHA ESTABILIZADORA REI 265 41,58 83,16
2.00 BUCHA ESTABILIZADORA 962 15,00 30,00
1.00 MAT LIMPEZA Finalidade: IMX-0137 MICRO ONIBUS 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2025 BORRACHA CENTRAL BUCHA ESTABILIZADORA REI 265 BUCHA ESTABILIZADORA 962 MAT LIMPEZA Finalidade: IMX-0137 MICRO ONIBUS 196,14
25/03/2025 Conforme DANFE Nº E/9943; 196,14
04/04/2025 Pagamento de Empenho 1845/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 196,14
TOTAL 196,14 196,14 196,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.