O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1848 Data de lançamento: 17/03/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA RADIADOR 131,24 131,24
1.00 KIT TAMPAO RESPIRO CATALISADOR 24,65 24,65
1.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 8X60 3,45 3,45
1.00 BATENTE PORTA MALAS 48,00 48,00
2.00 ABRACADEIRA MANG 25X38 F14 7,26 14,52
1.00 DESENGRIPANTE WD40 300ML 63,41 63,41
1.00 ADESIVO PEGATANKE 58,00 58,00
1.00 MAT LIMPEZA Finalidade: IPT-6J40 ECO SPORT 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2025 MANGUEIRA RADIADOR KIT TAMPAO RESPIRO CATALISADOR PARAFUSO SEXT MA 8.8 8X60 BATENTE PORTA MALAS ABRACADEIRA MANG 25X38 F14 DESENGRIPANTE WD40 300ML ADESIVO PEGATANKE MAT LIMPEZA Finalidade: IPT-6J40 ECO SPORT 363,27
25/03/2025 Conforme DANFE Nº E/9936; 363,27
04/04/2025 Pagamento de Empenho 1848/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 363,27
TOTAL 363,27 363,27 363,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.