Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 3/2025. |
37.467,56 |
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24/03/2025 |
REF FOLHA MES 03/2025 |
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37.467,56 |
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24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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124,90 |
24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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554,99 |
24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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789,91 |
24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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1.535,63 |
24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: JETON, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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2.321,00 |
24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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3.838,28 |
24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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4.570,94 |
24/03/2025 |
Cfe. estorno de Jeton, retido no Empenho 1902/2025 |
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-2.321,00 |
28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1902/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26.052,91 |
TOTAL |
37.467,56 |
37.467,56 |
37.467,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.