Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA UN CONS 3085549928 REF MAR/25 VENC 19/05/2025
1.405,00
1.405,00
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ACHILES P A FILHO UN CONS 3083129126 REF MAR VENC 19/05/2025
459,32
459,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA UN CONS 3085549928 REF MAR/25 VENC 19/05/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ACHILES P A FILHO UN CONS 3083129126 REF MAR VENC 19/05/2025
1.864,32
25/03/2025
Conforme Fatura Nº 111892728; 110341365;
1.864,32
31/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2095/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.405,00
31/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2095/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
459,32
TOTAL
1.864,32
1.864,32
1.864,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.