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Última atualização realizada em 14/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2097 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 02 DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF MAR/2025 VENC 19/05/2025 55,84 55,84
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF MAR/2025 VENC 19/05/2025 90,07 90,07
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF MAR/2025 VENC 19/05/2025 2.023,73 2.023,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF MAR/2025 VENC 19/05/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF MAR/2025 VENC 19/05/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF MAR/2025 VENC 19/05/2025 2.169,64
25/03/2025 Conforme Fatura Nº 111958451; 110341369; 111892723; 2.169,64
02/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2097/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 55,84
02/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2097/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 90,07
02/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2097/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 2.023,73
TOTAL 2.169,64 2.169,64 2.169,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.