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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2118 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 4 REVISÃO MECANICA 642,85 642,85
1.00 HIGIENIZAÇÃO DO A/C 65,00 65,00
1.00 LIMPEZA DE BICOS ULTRASS. 200,00 200,00
1.00 ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO 160,00 160,00
1.00 LIMPEZA DE TBI Finalidade: REVISAO FIAT CRONOS JCT-4J88 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 4 REVISÃO MECANICA HIGIENIZAÇÃO DO A/C LIMPEZA DE BICOS ULTRASS. ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO LIMPEZA DE TBI Finalidade: REVISAO FIAT CRONOS JCT-4J88 1.112,85
25/03/2025 Conforme DANFE Nº e/5301; 1.112,85
02/04/2025 Pagamento de Empenho 2118/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.112,85
TOTAL 1.112,85 1.112,85 1.112,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.