Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CANAL INSPEÇÃO VEICULAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2139 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Transposrte Escolar - Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE INSPECAO LAUDO ONIBUS E LAUDO DOS ONIBUS JAE-3I46 REF: ANO/2024 |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2025 |
REFERENTE INSPECAO LAUDO ONIBUS E LAUDO DOS ONIBUS JAE-3I46 REF: ANO/2024 |
350,00 |
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27/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024895; |
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350,00 |
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03/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.