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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2161 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.90 GASOLINA COMUM JBO-5J56 MOTO 6,48 44,72
43.00 GASOLINA COMUM IWA-2I48 FIAT STRADA 6,85 294,56
47.46 GASOLINA COMUM IWA-2I48 FIAT STRADA 6,85 325,11
43.83 GASOLINA COMUM IWA-2I48 FIAT STRADA 6,85 300,22
42.20 GASOLINA COMUM IWA-2I48 FIAT STRADA Finalidade: COMBUSTIVEL 6,85 289,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 GASOLINA COMUM JBO-5J56 MOTO GASOLINA COMUM IWA-2I48 FIAT STRADA GASOLINA COMUM IWA-2I48 FIAT STRADA GASOLINA COMUM IWA-2I48 FIAT STRADA GASOLINA COMUM IWA-2I48 FIAT STRADA Finalidade: COMBUSTIVEL 1.253,71
02/04/2025 Conforme DANFE Nº 1/279913; 1/278981; 1/279297; 1/279696; 1/278555; 1.253,71
04/04/2025 Pagamento de Empenho 2161/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.253,71
TOTAL 1.253,71 1.253,71 1.253,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.